[多选题]

被审计单位的下列控制中,可以使用审计抽样的有()。

A . 信用部门经理在销售合同上签名批准赊销

B . 操作人员在向某计算机数据处理系统输入数据前必须得到有关主管人员的签字授权

C . 对被审计单位存货盘点过程实施控制测试

D . 由独立人员对销售发票的编制作内部核查并签字确认

参考答案与解析:

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下列被审计单位的控制中,与审计无关的控制是(  )。

[单选题]下列被审计单位的控制中,与审计无关的控制是(  )。A.银行客户信贷经理复核各分行、地区和各种贷款类型的审批和收回B.公司同意因某些特别原因,对某个不

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    [多选题] 下列审计程序中可以采用审计抽样的有()。A .应收账款函证B .实质性分析程序C .存货计价测试D .风险评估程序

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    [多选题]下列审计程序中,通常不宜使用审计抽样的有()。A.风险评估程序B.对未留下运行轨迹的控制的运行有效性实施测试C.对信息技术应用控制的运行有效性实施测试

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    [多选题]下列各项审计程序中,可以采用审计抽样的有( )。A.分析程序B.观察C.应收账款实施函证D.检查

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    [多选题] 被审计单位下列情况中,注册会计师可以不实施控制测试的有()。A . 被审计单位属于小规模企业B . 注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷C . 注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据D . 注册会计师预期被审计单位内部控制未能有效运行

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    [单选题]在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是(  )。A.了解企业层面控制B.对重

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    [多选题]下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有( )。A.被审计单位已对外报送的财务报表B.被审计单位提供的银行对账单C.被审计单位提供的律师事务

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