[主观题]该公司董事长做出的关于对外报送财务会计报告的决定是否符合法律规定?为什么?
[试题](3)该公司董事长做出的关于对外报送财务会计报告的决定是否符合法律规定?为什么?
[单选题]乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是( )。A.乐华公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定B.乐华公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付D.乐华公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
[单选题]以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。A .杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定B .杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项C .杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付D .杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
[试题](4)根据《会计法》规定,该公司董事长李某授意出纳将下角料销售款记入“账外账”属于什么违法行为?如尚不够成犯罪,除由县级以上财政部门责令限期改正外,还可对单位及有关人员怎样处罚或处理?
[单选题]单位内部会计监督制度应当符合以下要求( )A.记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确C.财产清查的范围、期限和组织程度应当明确D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
[多选题] 单位内部会计监督制度应当符合下列要求()A . 记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B . 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确C . 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确D . 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
[多选题] 单位内部会计监督制度应当符合以下要求()。A . 记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B . 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确C . 财产清查的范围、期限和组织程度应当明确D . 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确