[单选题]

以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。

A .丙公司建立了预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理

B .丙公司加强应付账款和应付票据的管理,由会计部门按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项

C .丙公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

D .丙公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部控制的规定办理采购付款交易

参考答案与解析:

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以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。

[单选题]以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。A .杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定B .杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项C .杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付D .杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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