[单选题]

在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()

A .采购经理未遵守公司的政策

B .这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为

C .在审计报告中应说明这一审计发现

D .该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价

参考答案与解析:

相关试题

在对采购程序进行经营审计时,审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述

[单选题]在对采购程序进行经营审计时,审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()A .采购经理未遵守公司的政策B .这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为C .在审计报告中应说明这一审计发现D . D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价

  • 查看答案
  • 一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决

    [单选题]一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。A . 产品销售规模B . 产品采购价格C . 产品订购的固定成本D . 产品存货的规模

  • 查看答案
  • 内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?

    [单选题]内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?A.通过对随机选取的采购订单样本进行审计来确定采购政策的遵守情况B.审查供应商的资质文件

  • 查看答案
  • 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:

    [单选题]内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:A.引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责B.

  • 查看答案
  • 在对采购程序进行经营审计时,内部审计人员确定存在这样一种情况,即采购经理在没有取得竞标价格之前,批准了某项购货申请。这一信息可支持的结论是:

    [单选题]在对采购程序进行经营审计时,内部审计人员确定存在这样一种情况,即采购经理在没有取得竞标价格之前,批准了某项购货申请。这一信息可支持的结论是:A.该项目

  • 查看答案
  • 内部审计师在对采购部门的采购业务开展跟踪审计时,预期被审计部门会在很多方面改进,不包括下列哪项?

    [单选题]内部审计师在对采购部门的采购业务开展跟踪审计时,预期被审计部门会在很多方面改进,不包括下列哪项?A.制定并实施的措施正在解决重大审计发现的问题B.由于

  • 查看答案
  • 若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:

    [单选题]若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:A.考虑其他部门对采购部门已经做过的审查工作B.开展独立审计业

  • 查看答案
  • 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:

    [单选题]内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:A.采购过程中有效的信息沟通问题B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制C.采购

  • 查看答案
  • 内部审计师在对公司采购部门进行审计时发现,该部门存在采购经理私自收取供应商的贵重礼物以使供应商获得优惠的合同的情况,那么在内部审计师提出的改善这一情况的建议中,哪一条是最无效的:

    [单选题]内部审计师在对公司采购部门进行审计时发现,该部门存在采购经理私自收取供应商的贵重礼物以使供应商获得优惠的合同的情况,那么在内部审计师提出的改善这一情况

  • 查看答案
  • 某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是:

    [单选题]某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是:A.分析B.追踪C.重新计算D.核对

  • 查看答案