A . 业务种类
B . 接收行行号
C . 交易金额
D . 收付款人账号、名称
[判断题] 往账录入要以真实的原始凭证为依据,确认以录入清单为依据。A . 正确B . 错误
[多选题] 往账确认柜员收到录入柜员递交的()和(),审核无误后做0733确认交易。A . 原始凭证B . 记账凭证C . 来账凭证D . 录入清单
[单选题]大额支付往账业务必须先做相关子系统(),再进行往账录入、确认处理。A . 内转业务B . 收款业务C . 借记交易D . 贷记交易
[单选题]大额支付往账录入与确认必须以真实的()为依据。A . 记账凭证B . 录入清单C . 往账报单D . 原始凭证
[单选题]在大额支付系统中,往账报单在确认前发现录入要素有误,需要进行修改时,应由原录入员选择()交易,根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A . 0709录入冲正B . 0737录入退汇C . 5762删除往账报单D . 5761修改往账报单
[多选题] 大额系统业务,录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时,由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易,对错误信息进行修改。以下可以更改的项目有()。A . 户名B . 账号C . 附言D . 报文种类
[单选题]在大额支付系统进行往账录入时,录入员依据原始凭证,选择()交易录入往账业务信息。A . 5760往账报文录入B . 0731录入贷记业务C . 0732录入借记业务D . 0701往账录入
[多选题] 对当日状态为“()”或“()”的往账报单,经运营主管签章同意后,由原确认员选择“5770取消贷方报单”交易,立即将该笔报单做取消处理。A . 已发送B . 发送不成功C . 已清算D . 人行拒绝
[判断题] 大额支付系统往账的录入和确认,来账的手工核销和入账,须由不同柜员分别完成。A . 正确B . 错误
[单选题]通兑往账,报单状态为“已超时”时,选择()交易,对通兑往账发出冲正申请。A . 0790发出冲正申请B . 0791实时业务取消/核销C . 0792实时业务单笔查询D . 0796冲正申请/应答多笔查询