[多选题]

下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。

A . 注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

B . 注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见

C . 上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格

D . 内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行

参考答案与解析:

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在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有()。

[多选题]在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有()。A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证

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    [单选题]下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是(  )。A.注册会计师应当了解内部控制,无论内部控制设计是否有效B.注册会计师应当了解内部控制,除非内部控

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