[问答题]

某市一家电生产企业为增值税一般纳税人,本年度企业全年的销售收入为9000万元,会计利润总额70万元。为降低税收风险,在本年度汇算清缴前,企业聘请某会计师事务所进行审计,发现有关问题如下:
(1)该公司新研发小家电30台,发给优秀职工,每台成本价5万元,不含税售价每台10万元。企业未确认收入,未转销成本。
(2)12月份转让一项自行开发专用技术的所有权,取得收入700万元,未作收入处理,该项无形资产的账面成本100万元也未转销。
(3)本年度向企业A支付管理费50万元,已全额计入管理费用中扣除。
(4)年初向企业B借款1000万元,期限2年,本年度支付利息70万元,已全额计入财务费用中扣除。已知金融机构同期同类贷款利率为6%。
(5)“营业外支出”账户中列支税收滞纳金3万元,合同违约金6万元,环境保护支出8万元,关联企业赞助支出10万元,全都如实扣除。
暂不考虑城市维护建设税和教育费附加。
(1)阐述该企业将新研发的30台小家电发给职工的增值税处理,并写出会计分录。
(2)计算该企业转让自行开发专用技术所得的企业所得税纳税调整额。
(3)请说明该企业向企业A支付管理费用的企业所得税处理。
(4)计算该企业向企业B的利息支出的纳税调整额。
(5)计算该企业营业外支出项目应调整企业所得税应纳税所得额。
(6)计算该企业的应纳税所得额。

参考答案与解析:

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