[单选题]

内部审计师在对某商业银行的审计中发现,一名负责贷款的主任批准了向同一企业集团所属的独立子公司发放贷款,这违反了监管政策。由于这位主任与该集团的首席财务官是亲属关系,内部审计师认为该主任的行为是蓄意的,内部审计师应当:

A.将利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查

B.将违规行为报告给司法部门

C.私底下告知该主任采取纠正措施

D.扩大审计范围,查明该主任的行为,并向审计委员会报告

参考答案与解析:

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在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是蓄意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,

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