[单选题]

内部审计师在审计过程中发现的下列现象中,哪个不能说明存在较大舞弊?

A.应收账款部门的职责分工和责任并不明确

B.某公司的出纳人员因为工作出色,所以没有进行岗位轮换

C.某位负责现金支票的批准和签发的经理经常向董事会报告工作

D.公司为了提高工作效率,管理层将一定金额内的赊购批准权转移给下属人员

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