[单选题]

在以下哪种情况下,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性?

A.订货单的原件和复印件寄给卖主,复印件返回给采购部门以获得承认。

B.将验收报告提交给采购部门,在那里将它们与采购订单相配比,然后送到应付账款部门。

C.应付账款部门编制支付文件。

D.未支付的卖方文件和永续存货记录被分别保存。

参考答案与解析: