A.让审计师尽量在规定的一段时间内完成任务,然后开会评判方法,明确所需的任务。
B.准确地规定期望的结果,与审计师讨论可能的方法,并对将要采取的方法达成共识。
C.给予概括性任务,让审计师制定期望的结果和方法,然后检查和评判审计师的决策。
D.以书面形式准确地规定期望的结果和方法。
[单选题]内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?A.控制流程图。B.标准操作程序的复印件。C.关于部门历史
[单选题]某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效:A.应收账款的账龄分析单B.积极式函证回函
[单选题]为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:A.在内部审计业务之后实施的外部审计工作B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作C.与内
[单选题]根据国际内部审计师协会的定义,要求内部审计师:A.有责任保证管理控制时合适的。B.建立章程保证组织资源免遭损失。C.是参与组织的风险管理和治理过程的一
[单选题]内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是:A.确认并询问组织中发生的变化。B.讯问舞弊者以便找出实施舞弊的原因。C.建立内部控制来防止舞弊的发生。D.将
[单选题]6 .合适表述审计准则的是 () 。A. .审计师应遵循的行为规范B. .评价审计师工作质量的标准C. .规范审计人员用于收集审计证据的审计方法D. .明确了具体审计事项的审计目标E. .规定了审计人员的专业责任 考试大 (www . Examda 。 com)
[单选题]内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:A.采购过程中有效的信息沟通问题B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制C.采购
[单选题]某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?A.从审计
[单选题]内部审计师对相关领域做出的审计结论记录在工作底稿中。对于某些情形,该项目的主管审计师不同意相关结论。下属的内部审计师经过进一步的调查后,与该项目的主管