[问答题]

注册会计师负责审计X公司2020年度财务报表。在审计过程中,A注册会计师遇到下列事项:
(1)X公司的主营业务为电子产品的研发、生产与销售。
由于竞争对手Y公司于2020年初推出了高技术含量且深得消费者喜爱的新产品,X公司的2020年度上半年的销售收入比2019年同期出现明显下降。
(2)为筹措研发新产品所需的资金,X公司管理层主要成员个人为x公司的巨额债务提供了担保。
(3)X公司拒绝对其因滞销而大量积压的电子产品计提存货跌价准备,理由是已与客户2公司签订了该批产品的销售合同,但以商业机密为由拒绝出示所签订的合同,A注册会计师表示理解。
按照A注册会计师的测算,如果X公司计提存货跌价准备,其2020年度将出现严重亏损。
A注册会计师基于自身经验,认为X公司管理层非常诚信,不认为存货计提存在舞弊,并拟在存货计价测试中利用以前年度控制测试的证据。
要求:
(1)针对事项(1)和(2),分析X公司是否存在舞弊风险因素,并简要说明理由。
(2)针对事项(3),指出A注册会计师的做法是否适当,并简要说明理由。

参考答案与解析:

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