[多选题]

案例三
(一)资料
2018年1月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计。有关货币资金业务
审计的情况和资料如下:
审计人员对货币资金业务内部控制开展调查,了解到丙公司采取的控制措施有:
(1)出纳负责填写支票;
(2)会计负责登记银行存款日记账和总账;
(3)财务主管负责保管支票和印章;
(4)出纳每日清点现金,做到账实相符。
2.审计人员在了解丙公司货币资金业务内部控制的基础上实施了以下审计程序(  )。
(1)检查货币资金付款业务是否经过适当授权与审批;
(2)检查是否定期编制银行存款余额调节表;
(3)分析银行存款余额变动是否异常;
(4)检查企业收入的现金是否及时解缴银行。
3.审计人员拟对库存现金进行监盘,具体安排包括(  )。
(1)现金监盘安排在营业终了;
(2)由出纳将现金全部放入保险柜中暂行封存;
(3)审计人员清点库存现金后,填制"库存现金监盘表";
(4)事先通知出纳做好库存现金监盘的准备。
4.丙公司2017年12月31日库存现金账面余额为15320元。2018年l月10日营业终了,审计人员对丙公司库存现金进行监盘的结果是(  )。库存现金盘点数为16120元。审计人员核实丙公司2018年1月1日至l月10日的现金收入数为5420元,现金支出数为3320元
5.审计人员检查丙公司银行存款余额,实施了以下审计程序(  )。
(1)估算银行存款利息收入;
(2)审核银行存款收付款凭证;
(3)向开户银行函证银行存款余额;
(4)分析银行存款中定期存款所占比例。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确答案

A.检查货币资金付款业务是否经过适当授权与审批

B.检查是否定期编制银行存款余额调节表

C.分析银行存款余额变动是否异常

D.检查企业收入的现金是否及时解缴银行

参考答案与解析:

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