A.正确,回函的差异对这笔应收款项影响不大
B.不正确,审计人员应再次发函确认
C.正确,审计人员按照回函结果确认该笔款项的金额
D.不正确,审计人员应调查不符事项,确定是否存在错报,并按照调查后的金额确认该笔款项的金额
[单选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[多选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[多选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[多选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[单选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[多选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[单选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[多选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[多选题]2018年4月,某审计组对某公司2017年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中
[单选题]资料:2014年4月,某审计组对某公司2013年度财务收支情况进行审计。对销售与收款循环审计的有关情况和资料如下:审计人员在对该循环内部控制进行调查的