A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门
B.由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理
C.由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理
D.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
E.对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失
[多选题]可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门B.由用料单位提出请购申请,经批准交
[多选题]可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门B.由用料单位提出请购申请,经批准交
[多选题]可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门B.由用料单位提出请购申请,经批准交
[多选题]可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门B.由用料单位提出请购申请,经批准交
[多选题]可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门B.由用料单位提出请购申请,经批准
[单选题]下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有( )。A.被审计单位应建立采购与付款交易的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购与付款交易的不相容岗位相互分离、制约和监督B.采购部门在收到请购单后,对所有的请购单及时发出订购单,该订购单应预先顺序编号并经过被授权的采购人员签名C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
[多选题] 下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()。A . 所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门B . 所有订货单未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门C . 收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符D . 采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
[问答题] 采购与付款循环业务的内部控制?
[多选题]下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )。A.审查订购单是否连续编号B.检查采购合同是否经过有关部门审查C.抽取部分支票,检查签发的支
[多选题]下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )。A.审查订购单是否连续编号B.检查采购合同是否经过有关部门审查C.抽取部分支票,检查签发的支