[判断题] 企业对照内部控制各项应用指引条文,对本单位公司层面和业务层面的控制措施进行逐条核对检查,并据此修改内部控制相关制度与流程,能确保内部控制有效性。()A . 正确B . 错误
[问答题] 《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。
[多选题] 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。A . 内部环境B . 风险评估C . 控制活动D . 信息与沟通
[多选题]根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,企业采购业务面临的风险的来源包括( )。A.采购计划安排不合理B.供应商选择不当C.客户信用管理不到位
[多选题] 根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的风险有()。A . 全面预算方法的选择所带来的风险B . 不编制预算或预算不健全而导致企业经营缺乏约束或盲目经营C . 预算目标不合理、编制不科学导致企业资源浪费或发展战略难以实现D . 预算缺乏刚性、执行不力、考核不严,导致预算管理流于形式
[问答题] 《企业内部控制应用指引》中,发展战略指的是什么?
[多选题]下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有( )。A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式B.
[多选题] 下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有()A . 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行B . 如果信息传递失真,会导致管理层决策错误C . 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误D . 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
[多选题] 下列属于《企业内部控制应用指引第17号--内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的主要风险的有()。A . 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行B . 信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下C . 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实D . 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
[单选题]《企业内部控制评价指引》对企业内部控制评价()等内容进行了清晰的阐述,为企业开展控制评价提供了详尽的依据。A . 背景、作用及前景B . 内容、程序、缺陷认定和评价报告C . 国内外环境、国家战略和实施意义D . 起草过程、人员组成和阶段安排